一、基本职能及主要工作
(一)主要职能主要职能:冕宁县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,是国家机器的重要组成部分,肩负着贯彻落实党的依法治国基本方略的重要使命。县人民法院是法院工作的基础,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
冕宁县人民法院设14个内设机构和6个派出人民法庭。
冕宁县人民法院编制87名,其中政法专项编制80名,机关工勤人员7名。实有编制80名,其中政法专项编制73名,机关工勤人员7名。
二、部门概况
冕宁县人民法院属一级决算单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况
2016年冕宁县人民法院本年收入合计1325.17万元,其中:财政拨款收入1324.60万元,占99.95%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.57万元,占0.05%。
2016年冕宁县人民法院本年支出合计1388.66万元,其中:基本支出824.88万元,占59.40%;项目支出563.78万元,占40.60%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支决算情况
冕宁县人民法院2016年度财政拨款收支总决算2713.83万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少340.32万元,下降12.54%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
冕宁县人民法院2016年度一般公共预算财政拨款支出1388.66万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加276.33万元,增长19.89%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
冕宁县人民法院2016年一般公共预算财政拨款支出1388.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1237.99万元,占90%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出31.62万元,占2%;医疗卫生支出48.18万元,占3%;住房保障支出70.87万元,占5%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)(款)(项):2016年决算数为1237.99万元,完成预算100%。
2.教育(类)(款)(项):2016年决算数为0万元,完成预算0%。
3.科学技术(类)(款)(项):2016年决算数为0万元,完成预算0%。
4.文化体育与传媒(类)(款)(项):2016年决算数为0万元,完成预算0%。
5.社会保障和就业(类)(款)(项):2016年决算数为31.62元,完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育(类)(款)(项):2016年决算数为48.18万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
冕宁县人民法院2016年一般公共预算财政拨款基本支出975.6万元,其中:
人员经费800.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费175.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
冕宁县人民法院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为51.24万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为39.18万元,完成预算76%;公务接待费支出决算为12.06万元,完成预算24%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.49万元,下降8%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.44万元,增长/下降18%;公务接待费支出决算增加3.95万元,增长48%。增减变动的主要原因是我院是全省法院涉案财物试点单位,以及越西看守所正在重新修建,涉案人员均关押在冕宁看守所,越西法院刑事案件均在我院审理,工作餐增加,公务接待费相应增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算39.18万元,占2%;公务接待费支出决算12.06万元,占1%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费39.18万元,其中:
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0*辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车11辆,其中:轿车7辆、越野车4辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出39.18万元。主要用于办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费12.06万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,机关运行经费支出175.5万元,比2015年增加109.8万元,增长167.31%。
(二)政府采购支出情况
2016年度,政府采购支出总额57万元,其中:政府采购货物支出57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,公有车辆20辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
十、名词解释
1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、以外的收入。
3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
6、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
7、其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、 “三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)及下属事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
Z01 收入支出决算总表(财决公开1表)
Z01_1 收入决算表(财决公开1-1表)
Z01_2 支出决算表(财决公开1-2表)
Z02 财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)
Z03 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)
Z03_1 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3-1表)
Z03_2 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2表)
Z03_3 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3-3表)
Z03_4 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3-4表)
Z04 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)
Z04_1 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决4-1表)
Z05 国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)