你现在的位置:首页 > 预决算公开 > 县级部门预决算 > 县法院

【决算】冕宁县人民法院2020年度部门决算编制说明

来源:冕宁县人民法院时间:2021-10-19 01:55
分享到:


2020年度

四川省冕宁县人民法院部门决算编制说明

目录

公开时间:20211011

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

冕宁县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,是国家机器的重要组成部分,肩负着贯彻落实党的依法治国基本方略的重要使命。县人民法院是法院工作的基础,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。冕宁县人民法院编制87名,其中政法专项编制80名,机关工勤人员7名。实有编制74名,其中政法专项编制67名,机关工勤人员7名。

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年我院共受理2769件,结案2756件;其中刑事案件172件,结案171件;民商事案件1782件,结案1778件;行政案件40件,结案40件;执行案件775件,执结767件。

二、机构设置

冕宁县人民法院无下属二级单位,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入冕宁县人民法院2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

第二部分2020年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3264.36万元。与2019年相比,收、支总计各减少68.16万元,下降2%。主要变动原因是无其他收入。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

收入决算情况说明

2020年本年收入合计2064.64万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2064.64万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)

支出决算情况说明

2020年本年支出合计2351.77万元,其中:基本支出1698.76万元,占72.23%;项目支出653.01万元,占27.77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2851.38万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加55.18万元,增长1.97%。主要变动原因是人员工资调整。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2351.77万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加370.89万元,增长18.72%。主要变动原因是两个年度的法官绩效在2020年兑现。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2351.77万元,主要用于以下方面:公共安全204)(类)支出2087.33万元,占88.76%;社会保障和就业208(类)支出92.22万元,占3.92%;卫生健康210(类)支出80.47万元,占3.42%;农林水213(类)支出2.00万元,占0.08%;住房保障支出221(类)89.76万元,占3.82%

((图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2351.77万元,完成预算82.47%。其中:

1.公共安全支出:决算数为2087.33万元,完成预算数80.68%,决算数小于预算数的原因为我单位人员调出、离职及部分基础设施建设项目未如期完成等原因造成2040501行政运行支出1434.31万元,2040502一般行政管理事务支出398.90万元,2040504案件审判支出7.43万元,2040505案件执行支出27.30万元,2040599其他法院支出133.56万元,2049901其他公共安全支出85.82万元。

2.社会保障和就业支出:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为92.22万元,完成预算100%

3.卫生健康支出:决算为80.47万元,完成预算100%2101101行政单位医疗支出52.12万元,2101103公务员医疗补助支出28.35万元。

4.农林水支出:2130599其他扶贫支出2万元。

5.住房保障支出:决算为89.76万元,完成预算100%2210201住房公积金支出89.38万元,2210203购房补贴支出0.38万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1698.76万元,其中:

人员经费1392.07万元,主要包括:基本工资314.36万元、津贴补贴323.84万元、奖金365.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.22万元、职工基本医疗保险缴费52.12万元、公务员医疗补助缴费28.35万元、其他社会保障缴费28.12万元、抚恤金25.03万元、生活补助13.19万元、住房公积金89.38万元、其他工资福利支出59.89万元、退休费0.38万元等。  日常公用经费306.69万元,主要包括:办公费12.22万元、水费0.19万元、电费6.72万元、邮电费6.72万元、物业管理费16.18万元、差旅费86.32万元、维修(护)费8.47万元、公务接待费8.09万元、被装购置费0.92万元、劳务费7.39万元、工会经费18.28万元、福利费11.76万元、公务用车运行维护费18.61万元、其他交通费用67.01万元、其他商品和服务支出37.83万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为192.77万元,完成预算88.07%,决算数小于预算数的主要原因是我单位部分三公经费由中央转移支付办案经费列支,并严格控制“三公”经费列支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算184.68万元,占95.80%;公务接待费支出决算8.09万元,占4.20%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出184.68万元,完成预算97.77%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加136.52万元,增长283.47%。主要原因是我单位购置执法执勤车辆4辆。

其中:公务用车购置支出138.89万元。全年按规定更新购置公务用车4辆,其中:轿车1辆、金额19.48万元,越野车3辆、金额119.41万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于办案及案件执行。截至202012月底,单位共有公务用车12辆,其中:轿车2辆、越野车10辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出45.79万元。主要用于案件办理及执行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.09万元,完成预算26.97%。公务接待费支出决算比2019年减少6.35万元,下降43.97%。主要原因是我单位严格控制接待事宜,审批制度严格。其中:

国内公务接待支出8.09万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待150批次,736人次(不包括陪同人员),共计支出8.09万元,具体内容包括:公务接待餐费、住宿费8.09万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,我单位机关运行经费支出306.69万元,比2019年增加10.53万元,增长3.55%。主要原因是案件增多,造成机关运行费用增加。

(二)政府采购支出情况

2020年,我单位政府采购支出总额287.60万元,其中:政府采购货物支出287.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,我单位共有车辆12辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于审判及执行工作。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对聘用人员经费、司法救助金、人民陪审员经费项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看3个项目均达到年初预算指标。

本部门在2020年度部门决算中反映“聘用人员经费”“司法救助金”“人民陪审员经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1.项目绩效目标完成情况。本部门在2020年度部门决算中反映“聘用人员经费”司法救助金”“人民陪审员经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1)聘用人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35.70万元,执行数为35.70万元,完成预算的100%。通过项目实施,解决案多人少的矛盾,分担执行、信访任务。促进人民法院工作正常开展。

2)司法救助金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,能有效防止矛盾的扩大和升级,充分体现党和政府的人文关怀,也是人民法院实践司法为民、维护社会和谐的体现。有限防止缠访闹访的发生。

3)人民陪审员项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,保证人民陪审员正常开展工作。完成全年需要中华人民共和国人民陪审员的案件。

项目支出绩效目标完成情况表
(2020
年度)

项目名称

聘用人员经费

预算单位

冕宁县人民法院

预算执行情况(万元)

预算数

35.70

执行数

35.70

其中-财政拨款

35.70

其中-财政拨款

35.70

其它资金

0

其它资金

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

司法改革后,必须按1(员额法官):1(审判辅助人员):1(书记员)的比例设立审判单元,成立审判团队。人民法院书记员均要求采用聘用制。此项经费能有效解决案多人少的矛盾,分担执行、信访任务。促进人民法院工作正常开展。

司法改革后,必须按1(员额法官):1(审判辅助人员):1(书记员)的比例设立审判单元,成立审判团队。人民法院书记员均要求采用聘用制。此项经费能有效解决案多人少的矛盾,分担执行、信访任务。促进人民法院工作正常开展。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成2020年案件

完成2020年案件1900余件

完成2020年案件1900余件

项目完成指标

质量指标

庭审案件规范化

庭审案件规范化达到100%

庭审案件规范化达到100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2020.12.31

2020.12.31

项目完成指标

成本指标

工资标准

3500//

3500//

效益指标

经济效益指标

促进聘用制书记员制度的执行

促进聘用制书记员制度的执行

促进聘用制书记员制度的执行

效益指标

社会效益指标

促进审执工作

满足正常工作开发展

满足正常工作开发展

满意度指标

满意度指标

聘用人员

满意度100%

满意度100%

项目支出绩效目标完成情况表
(2020
年度)

项目名称

司法救助金

预算单位

冕宁县人民法院

预算执行情况(万元)

预算数

20.00

执行数

20.00

其中-财政拨款

20.00

其中-财政拨款

20.00

其它资金

0

其它资金

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

执行司法救助金是对特别困难的申请人,在被执行人无法查找或无可财产可供执行的情况下,及时发放一定数额的救助金,使得他们得到必要的救助和补偿,能有效防止矛盾的扩大和升级,充分体现党和政府的人文关怀,也是人民法院实践司法为民、维护社会和谐的体现。有限防止缠访闹访的发生。

执行司法救助金是对特别困难的申请人,在被执行人无法查找或无可财产可供执行的情况下,及时发放一定数额的救助金,使得他们得到必要的救助和补偿,能有效防止矛盾的扩大和升级,充分体现党和政府的人文关怀,也是人民法院实践司法为民、维护社会和谐的体现。有限防止缠访闹访的发生。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成2020年案件

完成2020年案件1900余件

完成2020年案件1900余件

项目完成指标

质量指标

防止缠访闹访

防止缠访闹访99%

防止缠访闹访99%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2020.12.31

2020.12.31

项目完成指标

成本指标

救助标准

不高于5000/

不高于5000/

效益指标

经济效益指标

促进司法救助金制度的执行

促进司法救助金制度的执行

促进司法救助金制度的执行

效益指标

社会效益指标

促进审执工作

满足正常工作开发展

满足正常工作开发展

满意度指标

满意度指标

被救助人员

满意度100%

满意度100%

项目支出绩效目标完成情况表
(2020
年度)

项目名称

人民陪审员经费

预算单位

冕宁县人民法院

预算执行情况(万元)

预算数

10.00

执行数

10.00

其中-财政拨款

10.00

其中-财政拨款

10.00

其它资金

0

其它资金

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

中华人民共和国人民陪审员是各级法院根据《全国人民代表大会常务委员会关于完善中华人民共和国人民陪审员制度的决定》而选聘和吸收非司法人士参与诉讼中的审理和执行的,具有我国特色的一种司法制度。中华人民共和国人民陪审员是人民群众参与国家管理、行使审判权,对审判工作进行监督的重要体现。中华人民共和国人民陪审员参加审判活动期间,由人民法院依照有关规定按实际工作日给予补助。此项经费保证人民陪审员正常开展工作。完成全年需要人民陪审员的案件。

中华人民共和国人民陪审员是各级法院根据《全国人民代表大会常务委员会关于完善中华人民共和国人民陪审员制度的决定》而选聘和吸收非司法人士参与诉讼中的审理和执行的,具有我国特色的一种司法制度。中华人民共和国人民陪审员是人民群众参与国家管理、行使审判权,对审判工作进行监督的重要体现。中华人民共和国人民陪审员参加审判活动期间,由人民法院依照有关规定按实际工作日给予补助。此项经费保证人民陪审员正常开展工作。完成全年需要人民陪审员的案件。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成2020年需要人民陪审员的案件

完成2020年需要人民陪审员的案件1000余件

完成2020年需要人民陪审员的案件1000余件

项目完成指标

质量指标

案件规范化

案件规范化100%

案件规范化100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2020.12.31

2020.12.31

项目完成指标

成本指标

补助标准

100/

100/

效益指标

经济效益指标

促进人民陪审员制度的执行

促进人民陪审员制度的执行

促进人民陪审员制度的执行

效益指标

社会效益指标

维护社会和谐

满足正常工作开发展

满足正常工作开发展

满意度指标

满意度指标

经办员额法院

满意度100%

满意度100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《冕宁县人民法院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对聘用人员经费项目、司法救助金项目、人民陪审员经费项目开展了绩效评价,《冕宁县人民法院项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是诉讼费返还等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.公共安全支出:其中2040501行政运行:指行政单位的基本支出;2040502一般行政管理事务:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出;2040504案件审判:指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出;2040505案件执行:指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出;2040599其他法院支出:指上述项目以外其他用于法院方面的支出;2049901其他公共安全支出:指除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

6.社会保障和就业支出:其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

7.卫生健康支出:其中2101101行政单位医疗:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;2101103公务员医疗补助:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.农林水支出:其中2130599其他扶贫支出:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出

9.住房保障支出:其中2210201住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出;购房补贴2210203:指按房改政策规定,行政事业单位向职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

冕宁县人民法院部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成:冕宁县人民法院设14个内设机构和6个派出人民法庭。

(二)机构职能:冕宁县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,是国家机器的重要组成部分,肩负着贯彻落实党的依法治国基本方略的重要使命。县人民法院是法院工作的基础,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

(三)人员概况:冕宁县人民法院编制87名,其中政法专项编制80名,机关工勤人员7名。实有编制74名,其中政法专项编制67名,机关工勤人员7名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况:2020年度收、支总计3264.36万元。与2019年相比,收、支总计各减少68.16万元,下降2%。主要变动原因是无其他收入。

(二)部门财政资金支出情况:2020年财政拨款收、支总计2851.38万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加55.18万元,增长1.97%。主要变动原因是人员工资调整。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2020年我单位共计制定3个项目进行绩效评价,分为聘用人员经费、司法救助金、人民陪审员经费。其中聘用人员经费35.70万元,制定的总体目标为司法改革后,必须按1(员额法官):1(审判辅助人员):1(书记员)的比例设立审判单元,成立审判团队。人民法院书记员均要求采用聘用制。此项经费能有效解决案多人少的矛盾,分担执行、信访任务。促进人民法院工作正常开展。司法救助金20万元,制定的目标为执行司法救助金是对特别困难的申请人,在被执行人无法查找或无可财产可供执行的情况下,及时发放一定数额的救助金,使得他们得到必要的救助和补偿,能有效防止矛盾的扩大和升级,充分体现党和政府的人文关怀,也是人民法院实践司法为民、维护社会和谐的体现。有限防止缠访闹访的发生。人民陪审员经费10万元,制定的总体目标为人民陪审员是各级法院根据《全国人民代表大会常务委员会关于完善人民陪审员制度的决定》而选聘和吸收非司法人士参与诉讼中的审理和执行的,具有我国特色的一种司法制度。中华人民共和国人民陪审员是人民群众参与国家管理、行使审判权,对审判工作进行监督的重要体现。中华人民共和国人民陪审员参加审判活动期间,由人民法院依照有关规定按实际工作日给予补助。此项经费保证中华人民共和国人民陪审员正常开展工作。完成全年需要中华人民共和国人民陪审员的案件。

(二)专项预算管理。

(三)结果应用情况。

通过对3个项目进行绩效评价,我单位严格按照绩效管理年初制定的目标规范使用项目资金。

四、评价结论及建议

(一)评价结论:各项指标均达到年初制定的目标。

(二)存在问题:暂无。

(三)改进建议:暂无。

附件2

2020年冕宁县人民法院项目支出绩效评价报告

聘用人员经费

一、评价工作开展及项目情况

年初制定评价机制,年终评选优秀聘用制书记员。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

此项经费能有效解决案多人少的矛盾,分担执行、信访任务。促进人民法院工作正常开展。

(二)绩效分析

1、项目决策

制定的总体目标为司法改革后,必须按1(员额法官):1(审判辅助人员):1(书记员)的比例设立审判单元,成立审判团队。人民法院书记员均要求采用聘用制。

2、项目管理

聘用人员经费35.70万元,全部用于聘用人员工资及保险开支。

3、项目绩效

该项目于2020.12.31完成,聘用制书记员满意度达到100%

三、存在主要问题:暂无

四、相关措施建议:暂无

2020年冕宁县人民法院项目支出绩效评价报告

司法救助金

一、评价工作开展及项目情况

年初制定评价机制,年终实施集中兑付。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

能有效防止矛盾的扩大和升级,充分体现党和政府的人文关怀,也是人民法院实践司法为民、维护社会和谐的体现。有限防止缠访闹访的发生。

(二)绩效分析

1、项目决策

制定的目标为执行司法救助金是对特别困难的申请人,在被执行人无法查找或无可财产可供执行的情况下,及时发放一定数额的救助金,使得他们得到必要的救助和补偿。

2、项目管理

司法救助金20万元,全部用于被救助人员救助金开支。

3、项目绩效

该项目于2020.12.31完成,被救助人员满意度达到100%

三、存在主要问题:暂无

四、相关措施建议:暂无

2020年冕宁县人民法院项目支出绩效评价报告

人民陪审员经费

一、评价工作开展及项目情况

年初制定评价机制,年终评选优秀人民陪审员。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

此项经费保证人民陪审员正常开展工作。完成全年需要人民陪审员的案件。

(二)绩效分析

1、项目决策

制定的总体目标为中华人民共和国人民陪审员是各级法院根据《全国人民代表大会常务委员会关于完善中华人民共和国人民陪审员制度的决定》而选聘和吸收非司法人士参与诉讼中的审理和执行的,具有我国特色的一种司法制度。中华人民共和国人民陪审员是人民群众参与国家管理、行使审判权,对审判工作进行监督的重要体现。中华人民共和国人民陪审员参加审判活动期间,由人民法院依照有关规定按实际工作日给予补助。

2、项目管理

人民陪审员经费10万元,全部用于陪审员补助开支。

3、项目绩效

该项目于2020.12.31完成,员额法官、陪审员满意度达到100%

三、存在主要问题:暂无

四、相关措施建议:暂无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表