一、基本职能及主要工作
1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项;
2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;
3、协调处理重要信访事项;
4、督促检查信访事项的处理;
5、研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议;
6、对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。
(二)2016年重点工作完成情况。
一是继续开展县级领导大接访工作。二是深入推进“走基层”信访工作。三是大力开展信访积案难案攻坚。四是巩固“三无”工作。五是全面加强信访信息化建设。六是持续深化信访工作制度改革。七是深入开展依法治访工作。八是深入推进敏感时期的信访稳定。九是圆满完成其他工作任务。
二、部门概况
群工局属县委正科级工作部门,同时挂“冕宁县人民政府信访局”牌子,编制11名,其中行政编制7名,行政工勤编制1名,事业编制3名。领导职数3名,即局长1名,副局长2名,下设群众来访接待中心,主任1名。实际领导职数及人员配备和编制一致。
三、收支决算总体情况
2016年群工局本年收入合计259.529万元,其中:财政拨款收入255.526万元,占本年收入的98%;事业收入0,占本年收入的0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4.003万元,占本年收入的2%。
2016年群工局本年支出合计281.937万元,其中:基本支出111.582万元,占39.58%;项目支出170.355万元,占60.42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支决算情况
群工局2016年度财政拨款收支总决算533.463万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加19.033万元,增长35%。(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
群工局2016年度一般公共预算财政拨款支出254.184万元,占本年支出合计的91.45%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加26.892万元,增长11.77%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
群工局2016年一般公共预算财政拨款支出281.937万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出258.184万元,占91.57%;教育支出**万元,占**%;社会保障和就业支出5.198万元,占1.84%;医疗卫生支出7.398万元,占2.62%;住房保障支出11.157万元,占3.97%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出201(类)20103(政府办公厅及相关机构事务款)2010308(信访事务项)20131(党委办公厅及相关机构事务)2013101(行政运行)2013102(一般行政管理事务):2016年决算数为254.184万元,完成预算95%,决算数小于预算数的主要原因是上访形式变化,上访人员经费稍减。
5.社会保障和就业支出208(类)20805(行政单位离退休费款)2080505(行政事业单位基本养老保险缴费支出项):2016年决算数为5.198元,完成预算100%,决算数等于预算数的。
6.医疗卫生与计划生育支出210(类)21005(医疗保障款)2100501(行政单位医疗项):2016年决算数为7.398万元,完成预算100%,决算数等于预算数的。
7.住房保障支出221(类)22102(住房改革支出款)2130122(住房公积金项):2016年决算数为11.158万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
群工局2016年一般公共预算财政拨款基本支出111.582万元,其中:
人员经费111.582万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
群工局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.686万元,完成预算87%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为5.059万元,完成预算91.98%;公务接待费支出决算为0.627万元,完成预算62.7%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是:1、经过各级领导共同努力,从源头上预制了部分上访人员,节约了开支。2、积极响应中央八项规定和省委省政府的十项规定,勤俭节约,不开支的坚决不开支,从而节约了开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.0015万元,下降0.0003%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.0015万元,下降0.0003%;公务接待费支出决算持平。增减变动的主要原因是:差旅费稍增,故公务用车稍减。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算5.059万元,占88.97%;公务接待费支出决算0.627万元,占11.03%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费5.059万元,其中:
公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5.059万元。主要用于:1、到省州接上访人员,开会,到州信访局汇报工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.627万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,126人,共计支出0.627万元,具体内容包括:接待省委巡视组及上级、本级部门等。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,机关运行经费支出0万元,比2015年增加/减少0万元,增长/下降0%。
(二)政府采购支出情况
2016年度,群工局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,群工局公有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。
十、名词解释
1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、以外的收入。
3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
6、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
7、其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、 “三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)及下属事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
Z01 收入支出决算总表(财决公开1表)
Z01_1 收入决算表(财决公开1-1表)
Z01_2 支出决算表(财决公开1-2表)
Z02 财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)
Z03 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)
Z03_1 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3-1表)
Z03_2 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2表)
Z03_3 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3-3表)
Z03_4 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3-4表)
Z04 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)
Z04_1 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决4-1表)
Z05 国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)