按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
主要职能。冕宁县商务和投资促进局承担的主要职能有负责全县商贸流通领域和服务业发展、境内外招商引资及全县重大投资促进工作。
主要工作:国内贸易管理、对外贸易管理、招商引资、投资促进。
二、机构设置情况
冕宁县商务和投资促进局下属二级预算单位0个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算总体情况
2018年县商务和投资促进局收入预算总额为156万元,比上年增长-8.61%。其中:当年财政拨款收入156万元,比上年增长-8.61%;事业收入0万元,比上年增长0%;上年结转收入0万元。相应安排支出预算156万元,比上年增长-8.61%;其中:人员支出98万元,比上年增长11.89%;日常公用支出9万元,比上年增长0.3%;对个人和家庭的补助支出0万元,比上年增长-100%;专项支出48万元,比上年增长-30%。
四、财政拨款支出预算安排情况
冕宁县商务和投资促进局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全州各项事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障商务和投资促进局机关(事业单位)等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出,是用于保障商务和投资促进局机关(事业单位)等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
2018年冕宁县商务和投资促进局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面(报告全部类级功能分类科目):
(一)一般公共服务支出156万元,主要用于:基本支出74万元,包括工资福利支出65万元、商品和服务支出9万元 ;项目支出48万元,包括招商引资39万元、国内贸易管理7万元、对外贸易管理2万元。
(二)教育支出0万元。
(三)社会保障和就业支出18万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费13万元、职业年金缴费5万元。
(四)医疗卫生支出7万元,主要用于:行政单位医疗7万元
(五)住房保障支出9万元,主要用于:住房公积金9万元
五、机关运行经费安排情况(行政及参公单位)
冕宁县商务和投资促进局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计9万元(具体口径为:财政拨款安排的行政运行经费9万元)。
六、2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年冕宁县商务和投资促进局“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元)。
(一)因公出国(境)经费与 2017年持平。
根据州外事办批准的2018年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组0次, 0人。
(二)公务接待费较2017年持平。主要原因是勤俭节约。
2018年公务接待费计划用于接待上级单位督查工作。
(三)公务用车购置及运行维护费较2017年持平。
单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车1辆,多功能乘用车0辆。
2018年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车0(燃油、维修、保险)等方面支出。
2018年安排公务用车购置费0万元,用于购置0辆0公务用车(一般公务用车、执法执勤、专业技术用车等)。
七、政府采购安排情况
冕宁县商务和投资促进局2018年政府采购预算0万元。
八、专业性较强的名词解释
冕宁县商务和投资促进局无专业性较强的名词。
附件:
表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表