一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1.主要职能
(1)贯彻落实行政许可法和省、州、县关于行政审批制度改革的方针政策;
(2)组织各职能部门对行政许可审批事项实行集中受理和办理;
(3)组织协调入驻中心的各部门,为投资者、企业、居民提供“一站式”办事、“一条龙”服务和“一窗口”收费服务;
(4)协调入驻中心的各部门之间的工作关系,沟通部门之间的业务衔接工作,做好统一受理,分级(窗口)办理,并联审批,代办服务等。协调处理中心在运作过程中出现的问题;
(5)负责制订中心的各项制度,确定并掌握行政审批事项的工作流程,监督并跟踪督办规章制度的执行情况;
(6)积极推进电子政务,搭建网络服务平台,为公众提供更加优质便捷的服务;
(7)对进驻政务中心的各部门“窗口”和工作人员进行监督、管理和服务,组织部门窗口提供规范、高效优质服务,并提供相关业务咨询,对窗口工作人员进行考核,受理当事人对窗口及其工作人员服务质量、效率等方面的投诉,对违纪违规的移交有关部门查处;
(8)负责对县直部门、单位(乡、镇)集中行政审批办证等工作进行业务指导,并纳入统一监督管理,共同打造对外窗口,优化发展环境。
(9)负责对行政审批服务工作中出现的新情况、新问题进行调查研究;及时向县委、县政府或有关部门提出解决问题的意见和建议;
(10)负责收集、整理各窗口行政审批的工作数据,以及各乡镇便民服务工作数据,做好汇总、统计及档案资料保管工作;
(11)承办县委、县政府交办的其他工作。
2.机构情况
冕宁县政务中心属正科级行政机构,属一级决算单位,有下设事业机构一个,共有管理人员7人。各县级单位派驻窗口12个,共有窗口人员38人。因为办证大厅的公共卫生,办公设施等均由政务中心负责管理,所以维修维护,清洁卫生,办公费等在政务中心开支。
3.人员情况
编制数13人(行政5人行政工勤人员1人事业7人),实有人数7人(行政3人事业3人,事业工勤人员1人),行政调入1人,事业调出2人。
(二)2016年重点工作完成情况。
本单位日常工作能正常开展,全年的办件量提高,同时推进了电子政务,搭建网络服务平台,为公众提供更加优质便捷的服务。
二、部门概况
政务中心下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况
2016年冕宁县政务中心本年收入合计138.93万元,其中:财政拨款收入138.93万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
2016年冕宁县政务中心本年支出合计152.45万元,其中:基本支出67.38万元,占44.2%;项目支出85.07万元,占55.8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支决算情况
政务中心2016年度财政拨款收入总决算138.93万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加37.55万元,增长37.04%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
冕宁县政务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出138.68万元,占本年支出合计的90.97%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加40.85万元,增长29.46%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
冕宁县政务中心2016年一般公共预算财政拨款支出152.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出138.68万元,占90.96%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出2.86万元,占1.88%;医疗卫生支出4.67万元,占3.07%;住房保障支出6.23万元,占4.09%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务201政府办公厅(室)及相关机构事物03政务公开审批06:2016年决算数为138.68万元,完成预算111%,决算数大于预算数的主要原因是2015年的部分项目款2016年才完成支付。
2.教育:无
3.科学技术:无
4.文化体育与传媒:无
5.社会保障和就业208行政事业单位离退休05机关事业单位基本养老保险缴费支出05:2016年决算数为2.86元,完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育210 医疗保障05行政单位医疗01:2016年决算数为4.67万元,完成预算100%。
7.住房保障支出,2210201住房公积金:2016年决算数为6.23万元,完成预算96.14%,决算数小于预算数的主要原因是人员调走,减少支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
冕宁县政务中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出67.38万元,其中:
人员经费60.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费7.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
冕宁县政务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.25万元,完成预算97.77%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.25万元,完成预算97.77%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.4万元,下降15%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.4万元,下降15%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。增减变动的主要原因是公车改革。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算万元,占%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.25万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
1.因公出国(境)经费
2016年因公出国(境)费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费2.25万元,其中:
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.25万元。主要用于下乡,进行乡镇便民服务中心和村便民服务站的检查指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
政务中心2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,政务中心机关运行经费支出53.61万元,比2015年增加6.78万元,增长14.48%。
(二)政府采购支出情况
2016年度,政务中心政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,冕宁县政务中心公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备1套,单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。
十、名词解释
1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、以外的收入。
3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
6、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
7、其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、 “三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)及下属事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
Z01 收入支出决算总表(财决公开1表)
Z01_1 收入决算表(财决公开1-1表)
Z01_2 支出决算表(财决公开1-2表)
Z02 财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)
Z03 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)
Z03_1 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3-1表)
Z03_2 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2表)
Z03_3 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3-3表)
Z03_4 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3-4表)
Z04 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)
Z04_1 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决4-1表)
Z05 国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)