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【预算】关于冕宁县铁厂乡2019年部门预算编制的说明

来源:铁厂乡时间:2019-03-12 02:11
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

执行本乡的经济和社会发展规划、预算,管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。加快社会事业发展,推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策,增加农民收入。加强生态建设和保护,加大环境整治,完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。保护合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。不断强化社会维稳体系,加强农村社会治安综合治理,防范和化解农村社会矛盾,确保社会稳定。完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

铁厂乡总编制23名,其中行政编制12名,含行政工勤1名;参照公务员法管理的事业编制0名,其他事业编制11名。在职人员总数19人,其中行政人员11人,行政工勤1名;参照公务员法管理的事业人员0人,其他事业人员7人,离休人员0人,退休人员7人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,铁厂乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:当年财政拨款收入389.88万元,比上年增加10.74%;事业收入0万元,比上年增长0%;上年结转收入0万元,相应安排支出预算389.88万元,比上年增加10.74%;其中:人员支出212.87万元,比上年增加11.89%;日常公用支出50.26万元,比上年增加19.34%,对个人和家庭的补助支出65.74万元,较上年增加0.53%,专项支出61万元,较上年增加10.66%2019年我乡收入预算总额为389.88万元,比上年增加10.74%。主要原因是人员增加、项目增加。

四、财政拨款支出预算安排情况

我乡部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全州社会事业发展相关工作。其中:

基本支出328.88万元,是用于保障我乡机关(事业单位)等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出61万元,是用于保障我乡机关(事业单位)等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2019年我乡部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面(报告全部类级功能分类科目):

(一)一般公共服务支出137.19万元,主要用于:我乡一般公共服务支出。

(二)教育支出19.16万元,主要用于我乡教育支出。

(三)农林水支出171.65万元,主要用于:我乡农业水持出。

(四)社会保障和就业支出37.38万元,主要用于:我乡社会保障和就业支出

(五)医疗卫生支出24.50万元,主要用于:我乡行政事业医疗卫生支部出

五、机关运行经费安排情况(行政及参公单位)

2019年,铁厂乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为328.87万元,比2018年预算减少19.12万元,减少5.49%。主要原因是人员减少。

六、2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年我乡“三公”经费财政拨款预算数5.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费5万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5万元)。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算为0,我乡无因公出国、出境情况。

根据州外事办批准的2018年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组0, 0人。

(二)公务接待费较2018年预算持平%,主要因为脱贫攻坚工作任务。

2019年公务接待费计划用于我乡公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长100%。单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,越野车1辆,多功能乘用车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费5万元,用于1辆公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出。

2019年安排公务用车购置费0万元,用于购置00公务用车(一般公务用车、执法执勤、专业技术用车等)。

七、政府采购安排情况

我乡2019年政府采购预算0万元

八、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门及参公管理事业单位开展财政工作综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表